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协昌科技:审计委员会议事规则(2023年10月)

2023-11-06 00:35:03投稿人 : admin围观 : 8 次0 评论
协昌科技:审计委员会议事规则(2023年10月)笑点狂人 江苏协昌电子科技股份有限公司设立审计委员会,由3名董事组成,其中至少1名为会计专业人士,任期与同一届董事会的任期相同。审计委员会的职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内部控制制度等。审计委员会会议应于会议召开3日前发出会议通知,并应形成书面会议记录。公司董事会应当充分尊重审计委员会的建议,并在年度报告中披露审计委员会的工作情况。本议事规则由公司董事会负责制定、修改并解释,经公司董事会审议通过后生效。
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